ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI.29.2019Drukuj informacjęAkt prawny: VI.29.2019

Szczegóły informacji

VI.29.2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Sesja VI

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-24

Tytuł aktu:

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia    8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 94 ust 1, art.211, art.212,  art. 214, art.215, art.216, art. 217 ust.1, art.218, art.220 ust.1, art. 221,  art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1 i ust.3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U z 2018r., poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz.1669)
 

Treść:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie    22.249.467,00 zł,  
w tym:
1. dochody bieżące    21.003.767,00 zł,
2. dochody majątkowe    1.245.700,00 zł.
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 28.219.375,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  20.377.744,35 zł
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżet. w łącznej kwocie                                    13.400.874,35 zł  z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone    8.039.675,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                 5.361.199,35 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                            1.472.804,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          5.354.066,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego    150.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.841.630,75zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.841.630,75zł. , z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 253.115,00 zł.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.969.908,10zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody w kwocie 6.858.908,10zł oraz rozchody w kwocie 889.000,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu  w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.969.908,10zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 530.091,90zł.
§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:
1. ogólną w kwocie              129.000,00zł
2. celową na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie    61.000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki obejmują:
1. Dochody w kwocie 88.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie  przeciwdziałania narkomani.
2. Dochody i wydatki w kwocie 5.285.558,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
3. Dochody i wydatki w kwocie 1.000,00zł na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
4. Dochody i wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Dochody w kwocie 380.000,00zł i wydatki w kwocie 479.045,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie                        z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 286.188,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie                z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 10. Ustala się, że:
1) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym,  z zastrzeżeniem pkt.3,
2) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy,
3) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe gminy z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
4) samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z budżetu gminy środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że kwota zwrotu nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku”.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania  kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na  łączną kwotę 500.000 zł,
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty  100.000 zł,
5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia,  wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  na łączną kwotę 300.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu   w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-04 14:48:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-04 14:49:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 14:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony